一、 *采购人名称: ******保健院
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************942
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******保健院
六、 *验收日期: 2025年4月19日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 一舟 S901D 其它网络设备 1 70.0 一舟/SHIPS901D 验收通过 2 夏普 搓纸轮 1 320.0 夏普/Sharp搓纸轮 验收通过 3 金士顿 DDR3 1333 8G条 内存 1 198.0 金士顿/KingstonDDR3 1333 8G条 验收通过 4 金士顿 A400/240GB 固态硬盘 2 580.0 金士顿/KingstonA400/240GB 验收通过 5 国际 TN3435 粉盒 1 270.0 国际TN3435 验收通过 6 国际 CF277A 硒鼓 3 840.0 国际CF277A 验收通过 7 夏普 MX-237CT 墨粉/碳粉 1 340.0 夏普/SharpMX-237CT 验收通过 8 得力 11874 商标纸/标签纸 30 570.0 得力/deli11874 验收通过 9 得力 12006 商标纸/标签纸 30 750.0 得力/deli12006 验收通过 10 联想 M220L 有线鼠标 1 60.0 联想/lenovoM220L 验收通过 11 爱普生 T251 墨盒 17 3230.0 爱普生/EpsonT251 验收通过 12 国际 CC388A 硒鼓 6 960.0 国际CC388A 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: ah******16
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